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                實用物流倉庫管理制度及職責大全(17篇)

                實用物流倉庫管理制度及職責大全(17篇)



                規章制度的重要性在于給予每個成員明確的方向和框架,減少決策的迷茫和不確定性。規章制度范文的評價和分析需要客觀公正,避免盲目模仿和盲目肯定。

                倉庫管理制度及職責

                1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

                2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

                第二章物資驗收入庫。

                3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上簽字,應當認識簽收是經濟責任的轉移。

                4.物資入庫,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

                5.材料合格,保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志;入庫單各欄應填寫清楚,并隨同托收單財務科記帳。

                6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責任。

                7.驗收中發現的問題,要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直至消除懸事掛帳。

                第三章物資的儲存保管。

                8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工;吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

                9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

                10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失,貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告科長,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

                11.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達:“十不”要求,務使國家財產不發生保管責任損失;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

                12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出;總成物資,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。

                13.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

                第四章物資發放。

                14.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優材劣用,以及差借等損失,保管員應負經濟責任。

                15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,以超費用領料人未辦手續,不得發料。

                16.調撥材料,保管員要審查單價,貨款總額,蓋有財務科收款章,方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發貨。

                17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。

                18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

                19.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不得丟失。

                第五章其他有關事項。

                20.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

                21.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致。

                22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,經促進創五好倉庫的開展。

                23.保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要經紀律處分。

                24.庫存盈反映,出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

                一、總則?

                (一)目的??

                (二)適用范圍?

                二、?物品入庫有關制度:?

                (三)物品驗收合格后,應及時入庫。?

                (四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。?

                (五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。?

                (六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。?

                (七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。?

                (八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。?

                (九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。?

                三、?物品出庫有關規定:?

                (一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。?

                (六)倉庫為公司重地,倉庫禁止吸煙,嚴禁攜帶易燃易爆品。

                倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7s管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的,例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

                1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

                2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

                3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

                a)未經總經理或部門主管批準的采購。

                b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

                c)與要求不符合的采購物資。

                4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填“入庫單”。

                1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到“二齊、三清、四號定位”。

                a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

                b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

                c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

                2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

                3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

                1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

                2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”原則。

                3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

                4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

                5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

                1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

                2、廢品物資退庫,庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

                物流倉庫管理制度

                物流倉庫管理制度 倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節,做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的`經濟效益都具有重要作用,因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分,它主要包括以下幾個方面:

                第一條 庫位規劃 貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。

                第二條 庫位配置 庫位配置原則應依下列規定: 配合倉庫內設備例如:油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具,規劃運輸通道。 依據貨物的屬性(組別)分區存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。 將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上,并隨時顯示庫存動態。

                第三條 貨物堆放 依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。

                第四條 庫位標示 庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示: 層次類別依順序逐層編訂,沒有時填庫位流水編號; 通道類別依順序編訂; 倉庫區位依順序編訂,并定立明顯標識。

                第五條 庫位管理 倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

                第一條 安全庫存量設定 用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量,按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應的庫存周轉量計劃,設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如:開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。

                第二條 庫存量查詢監控 倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況,視情況分類報表輸出,并對庫存情況進行分析,為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。

                第三條 送貨通知 當貨物由于某種原因低于安全庫存時,物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系(電話或郵件方式傳達信息),請示是否對貨物進行補貨,確認后及時通知有關部門及相關人員。

                第四條 退貨通知 當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由于質量原因被判不合格時,物流信息員應及時向廠家業務人員反饋,提醒其做退貨處理。

                第一條 貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號)。

                第二條 貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

                第三條 倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任,因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送,虧時克扣的違紀做法。

                第四條 保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

                第五條 保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出,配套貨物一律不準拆件零發,特殊情況應經主管批準。

                第六條 倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

                第七條 倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點,各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。

                第八條 每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點,盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。

                第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

                物流倉庫管理制度

                倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節,做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用,因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分,它主要包括以下幾個方面:

                第一條庫位規劃

                貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。

                第二條庫位配置

                庫位配置原則應依下列規定:配合倉庫內設備例如:油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具,規劃運輸通道。依據貨物的屬性(組別)分區存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上,并隨時顯示庫存動態。

                第三條貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。

                第四條庫位標示

                庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示:層次類別依順序逐層編訂,沒有時填庫位流水編號;通道類別依順序編訂;倉庫區位依順序編訂,并定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

                第一條安全庫存量設定

                用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量,按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應的庫存周轉量計劃,設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如:開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。

                第二條庫存量查詢監控

                倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況,視情況分類報表輸出,并對庫存情況進行分析,為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。

                第三條送貨通知當貨物由于某種原因低于安全庫存時,物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系(電話或郵件方式傳達信息),請示是否對貨物進行補貨,確認后及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由于質量原因被判不合格時,物流信息員應及時向廠家業務人員反饋,提醒其做退貨處理。

                第一條貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號)。

                第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

                第三條倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任,因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送,虧時克扣的違紀做法。

                第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

                第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出,配套貨物一律不準拆件零發,特殊情況應經主管批準。

                第六條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

                第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點,各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。

                第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點,盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。

                第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

                第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉管部門主管呈現總經理核準調整,若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。

                第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊后,再由交接雙方會同監交人員據實盤存,無誤后辦理相關手續。

                第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表后應立即和有關單據、實物核對,如發現異常應立即辦理更正,核對無誤后辦理入庫手續,登記帳冊進入庫存管理程序。

                第二條盤點

                3、盤點盈虧數量經核決后,由貨物管理部門開具調整單,倉庫部門留存備檔。

                第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火,貨物管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志,并依消防安全規定設置消防設備,由倉庫部指定專人負責管理并經常檢查,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。

                第四條庫房安全管理規定

                1、倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風情況;

                2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫,倉庫管理部門應隨時注意;

                3、倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時應先報備,并有專人負責允許后才可;

                5、未經倉庫管理部門主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后也不得在倉庫逗留;

                6、貨物管理部門員工于下班離開前,應巡視倉庫及電源水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

                第一條加強倉庫管理,做好貨物的收發和保管工作,做到保質保量地完成貨物的收發配送任務,保質就是要保證倉庫及配送質量,保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發,配送準時、準確。

                第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務,為此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點,做好“五無”――無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”――防潮、防凍、防壓、反腐、防火、防盜。

                第三條保證貨物管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙。

                第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續,對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。

                第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定,須有領料憑證并且手續完備齊全,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨,否則倉庫管理人員有權拒發材料。

                第六條開展技術創新,不斷改善倉庫的貨物管理工作,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使貨物盡快地投入生產充分發揮貨物的作用。

                第一條倉庫系貨物保管重地,除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫。

                第二條因業務工作需要需進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉,凡進倉人員工作完畢出倉時,倉管人員應對其檢查。

                第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

                第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

                第五條倉庫范圍不準點火,也不準放易燃易爆物品。

                第六條倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

                第七條任何人員除驗收時所需要,不準把倉庫商品貨物試用。

                第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,并接受保安部門的監督檢查。

                物流倉庫管理制度

                公司設有貨倉,由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫,未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫,一經發現,根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰,甚至開除當事人,追究其法律、經濟責任。

                貨品采購、入庫、出庫流程。

                a.由業務員制作pi,pi經銷售副總審核通過后方可發往客戶;。

                b.訂單款項到帳后,業務員根據pi內容制作《采購申請表》;。

                c.《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;。

                d.貨品采購后,交行政進行入庫登記;。

                e.業務員填寫《出庫單》,至行政處領貨出庫,交接雙方須簽字確認;。

                f.貨品出庫后,由業務員全程負責出貨事宜。

                需借用庫存貨品時,借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。

                貨品出、入庫由倉儲管理人員負責,如出現出入數據不平衡,由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題,根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰,甚至開除當事人,追究其法律、經濟責任。

                根據貨品出、入庫數據情況,行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。

                倉庫管理制度及職責

                1.1負責做好產成品的堆放、分類工作。

                1.2按照品控部要求的入庫時間接收入庫,其它時間可拒收。

                1.3負責倉庫的“三化”、“四?!?、“十防”工作,確保庫存產品的質量。

                1.4特殊季節或產品要按照品控部通知要求監督裝卸車。

                1.5定期或不定期協同品控部、綜合科對庫存產品質量狀況進行檢查,對有質量問題的產品,做好標記并及時通知相關分廠協調處理。

                1.6做好各種記錄的整理和歸檔工作,做好各種物品的標識工作。

                1.7對整庫人員進行監管,確保無質量隱患。

                1.8做好倉庫環境條件的控制及倉庫衛生工作。

                二相關工作流程和文件控制。

                2.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫,《入庫檢驗報告單》倉管人員要及時整理、歸檔。

                2.2未經品控部檢查的產品不得私自接收入庫。

                2.3積極配合品控部、綜合科查庫并在檢查庫存產品情況的記錄上簽字確認。

                2.4嚴格執行品控部下發的有關產品質量的通知要求,并做好信息的傳遞和歸檔工作。

                2.5依照倉庫環境條件及時、如實填寫倉庫的干濕溫度記錄。

                2.6發現庫存產品有質量隱患影響發貨,要及時以書面形式向品控部反饋。

                2.7整庫時,倉庫管理人員要及時向生產單位整庫負責人索要《整庫責任單》,并確認無誤后方可允許整理,并按先進先出的原則指導整庫人員整理庫存產品,同時將《整庫責任單》存檔備查。

                2.8對相關部門已判定(簽字)的市場退貨,要積極接收,并根據處理意見督促生產單位及時退庫處理。

                2.9轉變倉庫管理人員只管帳物相符的觀念,要求倉庫管理人員切實提高質量意識和安全意識。

                2.10倉管人員調動或輪崗時,物流中心負責人要監督做好相關文件的交接工作(特別是全質下發的有關庫存產品質量方面的通知),并做好相關記錄。

                三不合格品控制程序。

                3.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫。

                3.2未經品控部檢查的產品不能作為合格品入庫、發貨。

                3.3品控部查庫發現的不合格產品要隔離存放,并及時通知相關單位做好退庫工作。

                3.4發現庫存產品有質量隱患影響發貨以書面形式向品控部反饋,經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。

                3.5整理的庫存產品需經品控部檢查確認合格后方可發貨,否則將按不合格品發貨追究倉管人員責任。

                3.6外協單位產品外箱破損、變形以不合格品論處,不得私自發貨,經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫、整理工作。

                3.7因庫存條件而出現產品質量異常時,要及時上報品控部,經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。

                四促銷品的管理。

                4.1物流中心促銷品倉庫管理人員,對到貨的各種促銷品要及時報檢,嚴禁不報檢入庫。

                4.2凡品控部判定的不合格促銷品要及時退庫,嚴禁私自接收。

                4.3促銷品的裝卸、發放,要嚴格執行品控部有關促銷品的裝卸管理辦法。

                4.4不合格的促銷品嚴禁私自向市場發放。

                4.5對合格入庫的促銷品要加強管理,注意保存,做到先進先出。

                5.1物流中心負責公司倉庫各種硬件設施的補充和完善。

                5.2公司品控部負責庫存產品質量的檢查。夏季(每年6—9月份)每周的檢查次數不低于2次,其他季節每月要保證對庫存產品進行2—3次的質量檢查。

                5.3對倉儲環境的檢查,品控部抽專人檢查,夏季(每年6—9月份)每兩天要檢查一遍,其他時間保證每周進行1次檢查,發現問題及時匯報。

                5.4根據季節變化,物流中心、品控部、動力部、綜合科每月進行2—3次的聯合大檢查,并通報檢查結果,獎優罰劣。

                5.5物流中心每月要進行1次內部檢查、評比,優勝劣汰。

                5.6制度的推行,重在檢查,貴在堅持。物流中心要切實做好自檢、巡檢工作,發現對檢查工作應付、執行不力的,要給以嚴肅處理。同時,要求每一次檢查都要有結果,有獎罰。

                六產品庫存環境條件要求。

                (一)糖果類。

                6.1.1運輸。

                6.1.1.1運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

                6.1.1.2運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋。

                6.1.1.3裝卸時輕搬輕放。

                6.1.2儲存。

                6.1.2.2產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

                6.1.3常見異常問題。

                6.1.3.1硬糖類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的粘紙或透明度不好現象。

                6.1.3.2奶糖類倉儲溫度偏高或過度擠壓時有輕微變形的現象。

                6.1.3.2酥糖類倉儲溫度偏高或相對濕度偏大會出現口感不酥現象。

                (二)巧克力類。

                6.2.1運輸。

                6.2.1.1運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

                6.2.1.2運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋,夏天要包裹在中間運輸。

                6.2.1.3裝卸時輕搬輕放。

                6.2.2儲存。

                6.2.2.1產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度20℃以下,相對濕度50%以下。

                6.2.2.2產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

                6.2.3常見異常問題。

                6.2.3.1巧克力類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的出油現象,其內在品質沒有發生變化,導致發花、發白。

                6.2.3.2果仁類巧克力制品倉儲溫度偏高或相對濕度偏大時存放一段時間會出現生蟲現象。

                (三)糕點類。

                6.3.1運輸。

                6.3.1.1運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

                6.3.1.2運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋,易碎不能放在巧克力或糖果下面。

                6.3.1.3裝卸時輕搬輕放。

                6.3.2儲存。

                6.3.2.1產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度25℃以下,相對濕度50%以下。

                6.3.2.2產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

                6.3.3常見異常問題。

                6.3.3.1糕點類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現不酥或口感發生變化現象。

                6.3.3.2未按運輸條件要求,常出現易碎現象。

                (四)果凍類。

                6.4.1運輸。

                6.4.1.1運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染、有腐蝕性的物品混裝、混運。

                6.4.1.2運輸時應防止擠壓、碰撞、暴曬、雨淋,果凍上面不能堆放糖果、巧克力,高度不能超過10個高。

                6.4.1.3裝卸時輕搬輕放,嚴禁拋擲。

                6.4.2儲存。

                6.4.2.1產品應放在干燥、通風的倉庫內,不得與有毒、有異味、有腐蝕性貨物混儲。

                6.4.2.2避免陽光直射或靠近熱源。

                6.4.2.3產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

                6.4.2.4果凍的儲存要注意環境的相對濕度的控制,不能超過65%。

                6.4.3常見異常問題。

                6.4.3.1果凍類倉儲條件達不到要求時,會出現變質或析水現象。

                6.4.3.2未按運輸條件要求,常出現易碎、開膜現象。

                倉庫相關。

                倉庫物流管理制度

                根據《中華人民共和國消防法》及《危險化學品安全管理條例》的相關要求,為落實倉庫安全工作,制訂以下制度:

                1、?;穬Υ姘才乓雌湫再|,分區、分類、分庫儲存。嚴禁互為禁忌的.?;坊齑?。

                2、儲存量及儲存安排應按gb15603—1995的規定。

                3、?;啡霂旌髴答B護制度認真養護。儲存期內,定期檢查,發現其品質變化、包裝破損、滲漏、穩定劑(阻聚劑)短缺等情況,應及時處理。

                4、庫房溫度、濕度應嚴格控制、經常檢查,發現變化及時調整。

                5、外來人員進入庫區前必須交出所帶火種,嚴禁把火種帶入庫區。提貨人員一律不準進入倉庫內,由倉庫發貨員負責發貨。

                6、進入庫內的運輸車輛必須經檢驗合格,并有防火裝置。入庫應登記,出門時需經核對后放行。

                7、人員、貨物出入庫,應嚴格遵守出入庫制度。

                8、本庫人員應嚴格遵守各項防火制度,如有違反,嚴肅處理。

                9、根據儲存的?;诽匦院蛡}庫條件,配置相應的消防設備、設施和滅火劑,以及火災監測、報警裝置。

                物流倉庫管理制度

                倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節,做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用,因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分,它主要包括以下幾個方面:

                第一條庫位規劃

                貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。

                第二條庫位配置

                庫位配置原則應依下列規定:配合倉庫內設備例如:油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具,規劃運輸通道。依據貨物的屬性(組別)分區存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上,并隨時顯示庫存動態。

                第三條

                貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。

                第四條

                庫位標示

                庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示:層次類別依順序逐層編訂,沒有時填庫位流水編號;通道類別依順序編訂;倉庫區位依順序編訂,并定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

                第一條

                安全庫存量設定

                用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量,按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應的庫存周轉量計劃,設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如:開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。

                第二條

                庫存量查詢監控

                倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況,視情況分類報表輸出,并對庫存情況進行分析,為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。

                第三條送貨通知當貨物由于某種原因低于安全庫存時,物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系(電話或郵件方式傳達信息),請示是否對貨物進行補貨,確認后及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由于質量原因被判不合格時,物流信息員應及時向廠家業務人員反饋,提醒其做退貨處理。

                第一條

                貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號)。

                第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

                第三條

                倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任,因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送,虧時克扣的違紀做法。

                第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的.場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

                第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出,配套貨物一律不準拆件零發,特殊情況應經主管批準。

                第六條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

                第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點,各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。

                第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點,盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。

                第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

                第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉管部門主管呈現總經理核準調整,若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。

                第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊后,再由交接雙方會同監交人員據實盤存,無誤后辦理相關手續。

                第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表后應立即和有關單據、實物核對,如發現異常應立即辦理更正,核對無誤后辦理入庫手續,登記帳冊進入庫存管理程序。

                第二條盤點

                3、盤點盈虧數量經核決后,由貨物管理部門開具調整單,倉庫部門留存備檔。

                第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火,貨物管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志,并依消防安全規定設置消防設備,由倉庫部指定專人負責管理并經常檢查,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。

                第四條庫房

                安全管理

                規定:

                1、倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風情況;

                2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫,倉庫管理部門應隨時注意;

                3、倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時應先報備,并有專人負責允許后才可;

                5、未經倉庫管理部門主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后也不得在倉庫逗留;

                6、貨物管理部門員工于下班離開前,應巡視倉庫及電源水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

                第一條加強倉庫管理,做好貨物的收發和保管工作,做到保質保量地完成貨物的收發配送任務,保質就是要保證倉庫及配送質量,保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發,配送準時、準確。

                第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務,為此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點,做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

                第三條保證貨物管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙。

                第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續,對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。

                第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定,須有領料憑證并且手續完備齊全,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨,否則倉庫管理人員有權拒發材料。

                第六條開展技術創新,不斷改善倉庫的貨物管理工作,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使貨物盡快地投入生產充分發揮貨物的作用。

                第一條倉庫系貨物保管重地,除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫。

                第二條因業務工作需要需進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉,凡進倉人員工作完畢出倉時,倉管人員應對其檢查。

                第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

                第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

                第五條倉庫范圍不準點火,也不準放易燃易爆物品。

                第六條倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

                第七條任何人員除驗收時所需要,不準把倉庫商品貨物試用。

                第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,并接受保安部門的監督檢查。

                物流公司倉庫管理制度

                1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

                2.要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

                二、物資驗收入庫

                1.物資驗收入庫之前,應先進入待驗區,未經檢驗合格不準驗收入庫,更不準投入使用。

                2.物資驗收入庫時,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按《待檢驗入庫通知單》的要求簽字,以明確承擔物資保管的經濟責任。

                3.材料數量驗收準確后,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量存放就位,并及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》,并按照規定向有關部門報賬。

                4.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投入使用。如因工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的`責任。

                5.驗收中發現的問題要及時通知供應部負責人處理,不得隱瞞不報,如有發生保管員應負失職的責任。

                三、物資的儲存保管

                1.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放。

                2.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

                3.倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料、產成品等其他物資的安全完整負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生,保管員不得隱瞞不報或采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

                4.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

                5.庫存物資,未經供應部負責人同意,一律不準擅自借出??偝晌镔Y,一律不準折件零發,特殊情況應報經供應部負責人批準。

                6.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準。

                四、物資出庫

                1.按“推陳儲新,先進先出”的原則發放在庫物資。

                2.車間領料按照以下方式處理:

                (1)正常性領料單應填制《領料單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,車間負責人和領料人簽字。

                (2)非正常性領料應另行填寫《領退料單》說明領料原因,采用“交舊領新”的方式辦理領料手續。對車間交回的不合格配套部件,納入不良品庫統一管理:屬于配套單位質量原因的,通知供應部及時與配套單位辦理退貨手續;屬于生產過程中形成的通知生產部門按照有關責任考核辦法處理。

                3.成品、物資出廠,保管員要核對單價、貨款總金額并蓋有財務部收款章時方可辦理物資出庫手續。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發貨。

                4.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

                5.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

                五、其他有關事項

                1.出入庫臺賬要及時輸入,不得壓賬。

                2.允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,須及時上報《庫存盤點表》,報經有關領導審批處理,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

                3保管員調動工作,必須要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,有關領導見證,雙方各執一份,財務部存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。

                4.對保管員失職造成的物資短少損失,除原價賠償外,還要給紀律處分

                倉庫管理制度

                為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌。型號。規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

                1.為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

                2.倉庫所有物品進行分類建立帳冊??煞譃椋何褰鸾浑娝??;?油漆)鋁鋼材類。板(木)材建材(包括瓷磚)類。手動工具和機具及配件類。日雜防護勞保用品類。

                3.倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

                4.倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

                5.與倉庫發生各種業務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

                6.倉庫每季度進行一次倉庫清理。整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

                7.倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理。整理一次,按可用。在用。廢舊。報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

                8.各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

                9.做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

                10.做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形。變質。受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能。狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

                11.做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

                12.嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名。等級。規格。數量。色質。到貨期限(必要的也可提交樣品。示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買。錯買。多買。少買,以至造成公司損失。

                13.認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。

                14.嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名。等級。規格。產地。單價。數量。性能。質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名,并將狀況及時通報采購員。

                15.倉庫人員。材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

                16.第12.13.14條的相關人員要有高度的工作職責心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人職責。

                17.倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。

                18.倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

                1.各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌。規格。型號。數量,包括性能。狀態。顏色(如果是十分用的材料,需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

                2.倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存狀況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

                3.材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

                4.采購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

                5.材料到倉庫后,倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收。入庫。入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

                6.材料進倉時,倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

                1.準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

                2.嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

                3.不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

                4.認真做好倉庫季報。工程項目竣工材料決算表工作。

                5.認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

                6.認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

                7.認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際狀況合理利用。

                8.認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

                9.認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

                10.認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

                11.有職責提出倉庫管理的合理推薦。

                12.認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

                出口物流倉庫管理制度

                物流公司的倉庫是公司很重要的一部分,所以物流公司必須要制定好倉庫管理制度以推進工作的進行。下面小編為大家整理了有關出口物流倉庫管理制度,希望對大家有幫助。

                第一條庫位規劃

                貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。

                第二條庫位配置

                庫位配置原則應依下列規定:配合倉庫內設備例如:油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具,規劃運輸通道。依據貨物的屬性(組別)分區存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上,并隨時顯示庫存動態。

                第三條

                貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。

                第四條

                庫位標示

                庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示:層次類別依順序逐層編訂,沒有時填庫位流水編號;通道類別依順序編訂;倉庫區位依順序編訂,并定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

                第一條

                安全庫存量設定

                用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量,按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應的庫存周轉量計劃,設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如:開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。

                第二條

                庫存量查詢監控

                倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況,視情況分類報表輸出,并對庫存情況進行分析,為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。

                第三條送貨通知當貨物由于某種原因低于安全庫存時,物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系(電話或郵件方式傳達信息),請示是否對貨物進行補貨,確認后及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由于質量原因被判不合格時,物流信息員應及時向廠家業務人員反饋,提醒其做退貨處理。

                第一條

                貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號)。

                第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

                第三條

                倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任,因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送,虧時克扣的違紀做法。

                第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

                第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出,配套貨物一律不準拆件零發,特殊情況應經主管批準。

                第六條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

                第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點,各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。

                第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點,盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。

                第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

                第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉管部門主管呈現總經理核準調整,若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。

                第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的.部門主管查對庫存貨物的移交清冊后,再由交接雙方會同監交人員據實盤存,無誤后辦理相關手續。

                第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表后應立即和有關單據、實物核對,如發現異常應立即辦理更正,核對無誤后辦理入庫手續,登記帳冊進入庫存管理程序。

                第二條盤點1、庫存貨物應作定期或不定期的盤點,盤點時由信息部微機員將盤點項目依規格類別出具貨物盤點表,倉庫部門按實際盤點數量填寫貨物盤點表;2、信息部微機員出具即時庫存表,倉管人員將貨物盤點表的盤點數量與賬面數量核對,若有差異即填具盤點異常報告單,并計算其盤點盈虧數,倉庫主管協同保管員查明原因,再送分管領導,提出改善措施呈報領導核決;3、盤點盈虧數量經核決后,由貨物管理部門開具調整單,倉庫部門留存備檔。

                第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火,貨物管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志,并依消防安全規定設置消防設備,由倉庫部指定專人負責管理并經常檢查,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。

                第四條庫房安全管理規定1、倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風情況;2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫,倉庫管理部門應隨時注意;3、倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時應先報備,并有專人負責允許后才可;4、倉庫管理部門對所經管的成品庫存及儲運設備的安全負責,如果破損應立即反映主管并立即修護;5、未經倉庫管理部門主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后也不得在倉庫逗留;6、貨物管理部門員工于下班離開前,應巡視倉庫及電源水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

                第一條加強倉庫管理,做好貨物的收發和保管工作,做到保質保量地完成貨物的收發配送任務,保質就是要保證倉庫及配送質量,保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發,配送準時、準確。

                第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務,為此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點,做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

                第三條保證貨物管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙。

                第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續,對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。

                第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定,須有領料憑證并且手續完備齊全,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨,否則倉庫管理人員有權拒發材料。

                第六條開展技術創新,不斷改善倉庫的貨物管理工作,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使貨物盡快地投入生產充分發揮貨物的作用。

                第一條倉庫系貨物保管重地,除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫。

                第二條因業務工作需要需進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉,凡進倉人員工作完畢出倉時,倉管人員應對其檢查。

                第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

                第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

                第五條倉庫范圍不準點火,也不準放易燃易爆物品。

                第六條倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

                第七條任何人員除驗收時所需要,不準把倉庫商品貨物試用。

                第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,并接受保安部門的監督檢查。

                倉庫安全管理制度及職責

                為保證倉庫管理工作的正?;?,促進生產發展,保障職工的'身體健康和公司財產物資的安全,特制定本制度:

                第一條倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

                第二條倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的教育。

                第三條各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。

                第四條庫內存放的產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

                第五條庫內產品不得擅自堆積太高,應規定庫內安全容量。

                第六條庫內應保持良好通風,必要時可安裝通風設備。

                第七條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置性質相同的產品。

                第八條各庫的照明系統,須按時聯系有關部門及時作好技術檢查,檢修,以免失效。

                第九條倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保證完整好用。其數量按規定配備。

                第十條倉庫內部和周圍,嚴禁煙火。

                第十一條倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

                第十二條倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。

                第十三條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫,安全檢查人員憑證件可進入檢查。

                第十四條處罰。

                (2)對違反規定,在倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。

                倉庫管理制度

                倉庫是企業各種物資周轉儲備的環節,是企業物資供應體系的一個重要組成部分,擔負著物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系,以維護公司利益,保障公司財產的安全完整,特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)。

                正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫,如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的`同意且由倉管員陪同方可進入。

                供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據,即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收,收料員根據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》,并通知qc對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后,倉管員及時辦理入庫手續,并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作,以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。

                1、正常領料:

                生產pmc根據bom標準用量開出領料計劃,需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對bom用量,無誤后及時備料,并將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等,確認無誤后雙方在領料單上簽字。

                2、異常領料:

                在非正常領料時間內,因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃,需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字,倉庫方可發料。

                3、超領料。

                生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多,造成原領物料不夠時需開超領單,由總經理簽字后方可到倉庫領料。

                生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時,須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格qcpa章才可接收入庫。入庫時間:早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。

                1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨,倉管將準備好的貨物暫放待發貨區,通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等,確認無誤后,及時通知qc檢驗。

                2、在貨物發出時,物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發貨。

                3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數,并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。

                1、日盤;當天入庫,發貨的物料進行盤點,并與系統核對。

                2、月盤;對本月內經常發出,入庫或移動的物料進行盤點。

                3、a、b、c盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

                4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

                單據是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統打印單,賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出,需事先由部門負責人批準,并填寫相應的《工作聯絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄,如借出時間、用途、歸還時間等內容。

                1、考察物流公司背景及公司資歷,是否具有合法的營運執照,公司注冊證明,規模大小,公司制度,運輸管理,承保構成,以及事故處理能力,包括事故賠償,后期方案改善等。

                2、索要運輸報價單,范圍包括國內主要大中城市零擔價格,報價中應體現按重量、體積的單價計費,另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效,真實,對于虛報價格,含糊價格,采取拒絕合作。

                3、約定提送貨,貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,單據交接,緊急處理方法等。

                4、每月對物流供應商進行kpi考核,內容包括破損率,準時率,投訴率、回單等綜合考核。

                倉儲物流倉庫管理制度

                一、物資的驗收入庫:

                1、物資在入庫前有倉庫管理人員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點、經檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

                2、對入庫物資核對、清點后,倉庫管理人員及時填寫入庫單。

                3、倉庫管理人員需將購進單據復印件整理裝訂,以便日后查找,無購進單據的需采購人員在入庫單上簽字。

                4、倉庫管理人員要嚴格把關,如若物資與合同計劃或采購單要求不相符,可拒絕驗收入庫。

                5、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,倉庫管理人員要到現場核對驗收,并及時補填“出入庫單”。

                二、物資保管

                1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到:物資擺放整齊、庫容干凈整齊、材料清、數量清、規格標識清。

                2、倉庫管理人員對日?;蛎咳沼凶儎拥奈镔Y要隨時盤點,若發現誤差及時找出原因并更正。

                3、庫存信息每月呈報一次。

                4、物資應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放,庫內嚴禁煙火,管理人員需定期實施安全檢查。

                5、年終倉庫管理人員會同有關部門上級領導共同辦理總盤點,盤點時必須實地查點物資的規格、數量是否與記載數值相同。

                三、物資的領發

                1、倉庫管理人員設立出庫清冊,發放物資的時間、數量等需做明細記載并由支領人簽字,做為該物品去向的追蹤。

                2、倉庫管理人員根據進貨時間必須遵循“先進先出”的原則。

                3、任何人沒有領料任務不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉庫管理人員有權制止和糾正其行為。

                4、能依舊換新的物資一律交舊領新。

                5、物資無庫存,倉庫管理人員應及時按要求填寫請購單,經上級批準后交采購人員及時采購。

                6、領料人將物資領出時,應同時與倉庫管理人員詳細檢查物資的性能、品質及附件,當場驗明物資,如若有丟失損壞支領人自行負責。

                7、物資領出后,嚴禁支領人擅自將所支領的商品移轉給其他單位使用。

                一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

                1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

                2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

                3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

                a)未經總經理或部門主管批準的采購。

                b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

                c)與要求不符合的采購物資。

                4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

                二、物資保管倉庫管理制度

                1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

                a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

                b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

                c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

                2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

                3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

                三、物資的領發倉庫管理制度

                庫管員有權拒絕發放物資。

                2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度http://原則。

                3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

                4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

                5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

                四、物資退庫倉庫管理制度

                1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

                2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。 倉庫管理制度小結:

                1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

                2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

                一、庫房管理目的:

                (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

                (二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

                (三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

                (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

                (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

                1、塑料件;

                2、橡膠件;

                3、標準件;

                4、電子件;

                5、電機;

                6、軟化劑;

                7、外加工;

                8、包裝物;

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                9、產成品;

                二、原材料入庫。

                外購原材料到貨后,庫房管-理-員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規格、 型號,核對無誤后入庫。

                三、產成品入庫。

                (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

                (二)對需要質量驗收的原材料。

                四、入庫時先標識。

                (一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。 判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

                (二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反 映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

                五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

                六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品, 需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收 簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

                七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字 后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

                八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的.原則。

                九、入庫物資應及時入庫。

                十、原材料的出庫與發放:

                (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消 化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

                (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

                (三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

                (四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當 面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

                (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點 數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

                十一、物資貯存與防護

                (一) 物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

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                (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善 保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

                (三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房 還應做到密封、并遠離火源、熱源。

                (四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

                (五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

                (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志 待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要 求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

                (七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及 時及通知財務部。

                (八) 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料 需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

                (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

                十二、應急情況處理

                (一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

                (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

                十三、庫房管理規定

                (一)公司各類庫房由指定專人負責。

                (二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完 好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理 人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

                (三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

                (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

                (四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

                (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

                (六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

                (七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

                (八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

                (九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、 防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

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                (十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

                十四、本制度自頒布之日起實施。

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                物流部倉庫管理制度

                通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

                二、范圍

                倉庫工作人員

                三、職責

                采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

                倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定;

                四、驗收及保管

                1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

                1.1 商品到公司后倉管員依據對方送貨單、出庫單、我方的訂貨單上所列的名稱、數量進行核對、清點驗收,保質期不可低于三分之一總保質期限,入庫如需技術部門驗收支持,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

                1.2 對入庫商品核對、清點后,倉管員及時填寫入庫單,倉管部門主管簽字后,倉管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證,倉管員及時交給單證員打印入庫單,打印的入庫單須經送貨人、倉管員、倉庫主管簽字。(打印的入庫單一式四聯:送貨方一聯,倉庫一聯,財務一聯,單證一聯。財務一聯需附上我方訂貨單、供應商送貨單、供應商出庫單共計四聯)。

                1.3 倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

                a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

                b) 與合同計劃或采購單不相符的采購物品。

                c) 與要求不符合的采購物品。

                d) 新商品沒有我方采購合同(原件或復印件)不收貨,并報部門主管備案。

                1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

                2 物資保管倉庫管理制度

                2.1 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

                a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

                b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。

                c) 四號定位:按區、按排、按貨架、按固定位置定位。

                2.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

                2.3 庫存信息每日及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據與實際庫存的準確性和可靠性。

                3 物資的發貨倉庫管理制度

                3.1 倉管員憑每日的送貨單如實配發貨,若送貨單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕配送物品。

                3.2 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

                3.3 倉庫的存量不足或者無庫存,倉管員知會部門主管后應及時查詢系統最低需求庫存量,并及時填寫請購單并經主管簽字后提交采購部及時采購。

                3.4 任何人不辦理物品領料手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員有權制止和糾正其行為,必要時及時做好記錄并上報主管。

                3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和倉庫主管簽字。

                4 物資退庫倉庫管理制度

                4.1 由于市場銷售變動引起配送的物品嚴重滯銷時,應及時退倉庫并辦理退倉庫手續。

                4.2 臨期、過保質期商品退倉庫,倉管員根據"臨期、過保質期報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

                4.3蔬菜、水果不予退貨。

                五、規定

                1倉儲管理規定

                1.1倉庫主要的作業主要分為:入庫,出庫,保管、盤點、庫存數據的及時維護等五大部分。

                1.1.1入庫 嚴格按照我方訂貨單上(送貨單、出庫單)上的品名、生產日期、保質期、數量、規格等將商品清點清楚,發現有送貨異常情況必須向部門主管匯報,得到指示意見后遵照執行,如需質檢的.商品需經質檢人員檢驗出示合格意見后,方可辦理入庫手續,開具入庫單并及時交予單證打印入庫錄入erp系統。

                1.1.2出庫

                對于銷售部門(各連鎖門店)訂貨單,根據訂貨單表照單配送,然后打印出庫單進銷存帳錄入erp系統。

                對于發貨,按照單證打印的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入erp系統。

                單證的作業單據要每日整理好,交給財務,財務及時做帳及成本核算。

                1.1.3保管

                合理安排倉庫庫容,給每種物品貼上明確的標簽,,做到先進先出,了解采取合理的保護措施,防止商品因各種原因受到損壞。定期、不定期盤點倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不符,要查及時找原因(收發錯誤,合理損耗等等),做盤點盈虧匯總表,匯報給上級,更改倉庫賬面數字,以做到帳、卡、物相符。

                1.2商品收貨及入庫

                1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

                1.2.2 供應商將我方所采購的商品“送貨”到倉庫后,倉庫人員驗收完畢后要將貨物及時放到倉庫內部并按照要求做好堆放、保管,下班前必須將當天所收貨物再做檢查。

                1.2.3 收貨時需要求送貨人員給到“訂貨單、送貨單、出庫單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止,并打印入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

                1.2.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員、主管共同確認。新商品尤其需要采購合同。新產品需要仔細核對商品所有描述,以避免出錯。

                1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單商品數量時,如發現如送貨單和訂單上的數量有出入,應向部門主管匯報,或找相應采購確認,由采購聯絡處理完畢方可收貨。

                1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃、規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

                1.2.7 當天收貨的商品必須當天處理完畢。檢查或抽查當天的收發貨,進行“入庫單”入庫信息的統計核查,確保點數與實務相符的入庫。

                1.2.8 倉庫需注明商品是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要不同品相進行區分放在指定區域。

                1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物品進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。

                1.2.10 入庫物品需要擺放至指定位置。

                1.2.11 “收貨單”要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到單證。

                1.3 物品出庫(出庫配送)

                1.3.1 需嚴格按照“出庫單”來配送所需商品。

                1.3.2 包裝分揀組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成分揀、包裝。

                1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在配貨指定位置。

                1.3.4 “出庫單”倉庫配送發完貨后需要及時將出庫單隨所送商品一起到各門店,并要求門店簽收確認。

                1.3.5 物流部內部自領商品需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。

                1.4 工具借用

                1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具,并填寫 “借用單”進行作業。

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                1.4.2 “借用單”上特別需要注明所借物品名稱及規格,以便于后續識別進行所借物品入庫作業。

                1.5 工具歸還

                1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物品或開具相關單據作歸還手續。

                1.5 .2所借物品歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。

                1.6 物品及商品報廢

                1.6.1需按照“物品及商品報廢比表”進行作業。

                1.6.2 發現庫存物品及商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

                1.6.3 需要嚴格區分開庫存商品報損部分、臨期商品、采購入庫來料不良不能退回報損部分、客戶退回不良報損部分并分別保管和做標示。

                1.7 退貨物品處理

                1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

                1.7.2 采購來料不良商品、嚴重滯銷商品、臨期商品需要及時上報采購部門處理,并確認處理意見,可以暫放倉庫。

                1.7.3 不良商品不允許配發貨。

                1.8 倉庫衛生、安全管理

                1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物品和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

                1.8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

                1.8.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。

                1.8.4 考量物品區域擺放是否合理,并做合理擺放和規劃。

                1.8.5 安全

                1.8.5.1 每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

                1.8.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

                1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。

                1.8.5.4 高空作業需要使用作業車,并注意安全。

                1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

                1.9 物品管理(異常處理及滯銷物品處理)

                1.9.1 商品品質維護:在商品收貨、點數、暫借、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止商品損壞,有異常品質問題必須及時進行反饋處理。

                1.9.2 發現商品異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋上報處理。

                1.9.3 每月對庫存物料進行滯銷分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物品進行分別管理。

                1.9.4 保持倉庫物品的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

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                1.10 單據、卡、帳務管理

                1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

                1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

                1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

                1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。

                1.11 盤點管理

                1.11.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

                1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

                1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

                1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

                1.12 帳物不符處理

                2.1 倉庫管-理-員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫員及部門值班人員再次檢查確認。

                2.2 包裝前物品確認

                2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

                3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

                4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。

                4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

                4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

                4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

                4.5倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物品、設備、工具、儀器、辦公用品移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

                4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

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                4.7 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

                5 獎懲規定

                5.1 工作評估

                5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

                5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

                5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

                5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

                5.2 獎懲級別

                5.2.1 獎勵

                5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,并予以通告。

                5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵20元。

                5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵50元。

                5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵100元。

                5.2.2 懲罰

                5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

                5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。

                5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。

                5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

                5.3 獎懲原則

                5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

                5.4 獎懲規定

                5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

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                5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部及溝通并予以執行。

                附6s的內容

                整理(seiri)——將工作場所的任何物品區分為有必要和沒有必要的,除了有必要的留下來,其他的都消除掉。目的:騰出空間,空間活用,防止誤用,塑造清爽的工作場所。 整頓(seiton)——把留下來的必要用的物品依規定位置擺放,并放置整齊加以標識。目的:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間,整整齊齊的工作環境,消除過多的積壓物品。

                清掃(seiso)——將工作場所內看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈、亮麗的環境。目的:穩定品質,減少工業傷害。

                清潔(seiketsu)——將整理、整頓、清掃進行到底,并且制度化,經常保持環境處在美觀的狀態。目的:創造明朗現場,維持上面3s成果。

                素養(shitsuke)——每位成員養成良好的習慣,并遵守規則做事,培養積極主動的精神(也稱習慣性)。 目的:培養有好習慣、遵守規則的員工,營造團隊精神。

                安全(security)——重視成員安全教育,每時每刻都有安全第一觀念,防范于未然。 目的:建立起安全生產的環境,所有的工作應建立在安全的前提下。

                倉庫安全管理制度及職責

                為保證倉庫管理工作的正?;?,促進生產發展,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,特制定本制度:

                第一條倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

                第二條倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的教育。

                第三條各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。

                第四條庫內存放的產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

                第五條庫內產品不得擅自堆積太高,應規定庫內安全容量。

                第六條庫內應保持良好通風,必要時可安裝通風設備。

                第七條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置性質相同的產品。

                第八條各庫的照明系統,須按時聯系有關部門及時作好技術檢查,檢修,以免失效。

                第九條倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保證完整好用。其數量按規定配備。

                第十條倉庫內部和周圍,嚴禁煙火。

                第十一條倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

                第十二條倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。

                第十三條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫,安全檢查人員憑證件可進入檢查。

                第十四條處罰。

                (2)對違反規定,在倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。

                倉庫管理制度

                一、目的:

                1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

                2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

                二、程序:

                1、物品入庫管理:

                1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。

                1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

                1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

                1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

                2、物品出庫、發貨管理:

                2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

                2.2物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

                2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

                2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

                2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

                2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

                2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

                2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。

                2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

                3、借用物品管理:

                3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

                3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

                3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

                4、物品退回與歸還管理:

                4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

                4.4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

                5、物品報廢:

                5.1物品報廢原因:

                倉庫。

                1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

                2)超過使用壽命的;

                3)已不再使用的;

                4)在承擔運輸中損壞的。

                生產部。

                1)因無法維修或無維修價值的;

                2)生產過程中損壞的。

                事業部。

                1)生產在途時,顧客取消合同;

                2)因技術更改升級而造成報廢的;

                3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯后,經協調無法退回的;

                4)合同發貨后,因系統無法升級而退回的;

                5)己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

                6)借用/試用后,經質量部判定為無法再修品;

                7)因計劃失誤導致采購引起的。

                5.2物品報廢流程:

                2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

                5.3物品報廢注意事項:

                1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

                2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的ic、電阻、電容等),送質量部iqc檢驗,合格品辦理退倉手續。

                6、賬務管理:

                6.2物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬;

                6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

                6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部,以便財務入賬。

                7、倉庫管理:。

                7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

                7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

                7.3遵循7s原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

                7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

                7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

                7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。

                7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

                7.8禁潮物品應做好防潮措施。

                7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

                7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。

                7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

                7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

                7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

                7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

                7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

                7.15每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。

                7.15出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

                三、附則。

                1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

                2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

                3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執行。

                四、附表:

                1、《外購入庫單》。

                2、《物料申領單》。

                3、《物品內部借用單》。

                4、《成品入庫單》。

                5、《成品出庫單》。

                6、《物料退倉申請單》。

                7、《發貨通知單》。

                8、《借用設備(委托)申請表》。

                9、《報廢申請單》。

                即便是公司規模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本,供相關朋友參考,公司財務管理制度至關重要,希望相關企業能夠謹慎制定。

                收集一份小公司財務管理制度范本,供相關朋友們參考:

                全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

                一、財務部職責范圍。

                1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

                2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

                3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

                4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

                5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

                6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。

                7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

                8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

                9、及時核算和上繳各種稅金。

                10、參與項目部與施工隊結算,參與采供部與材料供應商結算。

                11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

                12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。

                13、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

                二、借款和各種費用開支標準及審批制度。

                借款審批及標準:

                1、出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

                2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

                3、購置固定資產借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價20xx元以上者,屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后,方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

                4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據實際情況核定,報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

                5、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。

                6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。

                7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

                8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

                三、日常費用報銷:

                1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。

                2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。

                3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷;

                5、補充說明。

                如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。

                財務部總監崗位職責。

                1、編制和執行預算、財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效使用資金。

                2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

                3、建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析。

                4、承辦公司領導交辦的其他工作。

                財務部經理崗位職責。

                1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

                2、制定和管理稅收政策及程序。

                3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系,以及核算和財務管理的規章制度。

                4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

                5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

                6、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議決議。

                斷提高財務人員的業務素質。

                8、完成領導布置的其他工作。

                9、負責會計監交工作。

                財務部成本會計崗位職責。

                1、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

                合合同督促項目部回款。

                3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

                4、每月末及時督促各項目部報帳,核對上月計劃執行情況。

                5、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳。

                6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執行付款。

                7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

                8、工程完工后,準確核算出工程成本,編報工程成本表。

                9、完成領導布置的其他工作。

                財務部綜合會計崗位職責。

                1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

                5、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚;

                6、負責裝訂、管理會計檔案;

                7、承辦公司領導交辦的其他工作。

                財務部出納員崗位職責。

                物流倉庫安全管理制度

                1. 為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。

                2. 本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。

                二、管理原則和體制

                1. 公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管,辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。

                2. 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

                3. 公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管-理-員。

                4. 倉庫對各類物資進行分類統計,分為a類、b 類、c類,分別以重點、次要和一般性級別管理。

                5. 根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。

                三、存貨計劃與控制

                1. 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

                2. 倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。

                3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。

                四、入庫

                1. 所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫

                2. 辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。

                3.倉管員於物料入庫時發現問題,未及時於次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。

                4. 倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。

                五、出貨

                1. 凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料出庫。倉庫管-理-員對所有庫物品及時入帳。

                2. 倉管部門對領用要求,於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。

                3. 供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后,均應在一式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。

                4. 領料人於物料出庫時發現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。

                5. 物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規勸的可拒絕

                出貨并報主管。

                6. 堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管-理-員態度和藹,熱情主動服務。

                7. 對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。

                六、物料保管

                倉管對各類物料的儲存要項:

                1. 按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位;

                2. 倉庫物品堆放整齊、平穩,分類清楚;

                3. 儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便於盤存和領取。

                4. 對危險物品隔離管制;

                5. 地面負荷不得過大、超限;

                6. 通道不得亂堆放物品;

                7. 保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

                七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

                八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查。

                九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械,保持良好使用狀態,須更換維修的應及時上報。

                十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

                十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

                十二、定期結倉庫盤存。

                1. 小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

                2. 中盤點,每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

                3. 大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。

                每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。

                對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。

                十三、倉管員崗位調動的,由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。

                十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。

                十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。

                物料運輸 :

                1. 新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。

                2. 本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的.運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。

                物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示于運單上,并開具出門檢查證件。

                支持其它收發功能,您可靈活的使用于非采購/銷售收發業務;?

                可按庫位管理物料庫存;?

                支持物料在不同倉庫或不同庫位之間進行移動操作;?

                支持倉庫、出入庫操作類型級別的數據權限,使用只有授權的用戶才能進行出入庫;?

                支持采購收貨、來料檢驗功能;?

                強大的庫存報表功能:收發存明細表、收發存日報表、收發存月報表、收發存匯總表、庫存明細查詢、庫存匯總查詢、物料貨齡分析報告。

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