自查報告可以讓我們清楚地了解到自己在工作或學習上的優勢和劣勢,為個人提升提供指導和依據。小編為大家整理了一些有關自查報告的經典范文,供大家學習和參考。
互聯網信息保密自查報告第一部分:xxx有限公司根據《關于開展互聯網計算機安全大檢查的通知》(xxxno。)文件精神xxx有限公司(以下簡稱“公司”)嚴格按照文件要求對公司互聯網計算機安全工作進行了自查。
1、公司共有一個計算機站(包括筆記本電腦),其中連接互聯網的計算機站未連接到互聯網分類計算機站。
該公司沒有網站、網頁和電子政務外聯網。公司的所有電腦都裝有殺毒軟件,可以定期消毒和升級。
用于管理計算機移動存儲介質(u盤、移動硬盤等。),專人負責保管、分類文件單獨存放。嚴禁攜帶含有機密內容的移動存儲介質到互聯網上的計算機上傳輸、存儲、處理文件。
對于非機密計算機的管理,設置了啟動密碼,并且可以定期更改。同時,很明顯,非機密計算機不允許處理機密信息。對于涉密計算機的管理,明確主管領導具體負責,并指定專人從事計算機安全管理。
2、公司嚴格控制外部網絡移動存儲介質的使用。未發生機密計算機和非機密計算機的非法交叉使用。外部網絡移動存儲介質不允許存儲、處理機密信息。
三、公司的網上招聘只允許審核后發布信息,但審核制度還有待完善。
4、落實計算機安全工作黨委、公司行政部不斷把安全工作作為一項重要工作來抓。
明確了安全工作的領導機構和人員,制定了《xxx有限公司計算機與信息系統管理辦法》,落實了安全工作責任制和“屬地管理”原則。
安全機構、人員、職責、系統的“四個實現”已經實現。
為了加強計算機及其網絡的安全管理,防止計算機及其網絡泄密的發生,確保國家機密的安全,我公司采取了以下措施:一是加強計算機網絡管理人員和操作計算機領導干部的計算機安全意識。
公司采用多種方式和渠道對計算機安全相關人員進行宣傳教育。
二是加強制度建設。
為了建立科學嚴格的防范體系,不斷完善各項規章制度,規范計算機及其網絡的安全管理,認真執行上級安全部門文件的有關規定和要求,不斷增強依法做好計算機安全管理的能力。
三是確保計算機及其網絡安全管理各項規章制度的執行,及時發現計算機安全隱患。
重視對計算機及其網絡安全工作的監督檢查,檢查計算機及其網絡管理系統的實施情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機所采取的管理和防范措施的實施情況、涉密網絡。
到目前為止,我們公司還沒有發生計算機分類事故。
通過對我公司計算機管理工作的自查,取得了一定程度的改進,計算機安全工作已逐步規范化、制度化。
在今后的工作中,將繼續努力把保密工作推向一個新的水平。
xxx有限公司200xx年8月25日互聯網信息安全自查報告第二部分:根據上級網絡安全管理文件精神,我院積極組織實施了網絡安全基礎設施建設、網絡安全防范技術和網絡信息安全管理自查,并對我院網絡信息安全建設進行了深入分析。自查報告如下:。
一、加強領導成立網絡與信息安全工作領導小組為進一步加強醫院網絡信息系統的安全管理,我院成立了以檢察長為首的網絡與信息系統安全保密工作領導小組,在檢察長領導下設有辦公室,確保分工明確,責任明確。
確保網絡信息安全工作的順利實施。
2、完善的系統確?;谝巹t的網絡安全工作確保本系統計算機網絡的正常運行和健康發展,加強校園網管理,為規范網絡使用行為,根據《中國教育科研計算機網絡管理辦法(試行)》、《關于進一步加強桃江縣教育系統網絡安全管理的通知》,制定了《桃江縣教育系統網絡安全管理辦法》、《網上信息發布審批登記表》、《網上信息監控與巡查系統》、《桃江縣教育系統網絡安全管理責任書》等相關制度、保障網絡安全的措施。
三、加強管理加強網絡安全技術防范我的系統計算機網絡加強技術防范。
安裝防病毒軟件是為了防止病毒、反動的不良信息入侵網絡。
網絡管理員每周升級殺毒軟件的病毒數據庫,及時升級殺毒軟件,及時解決殺毒中發現的問題。
第二,網絡與政府大樓的防雷網絡相連?;ヂ摼W所在的部門加強門窗,購買滅火器,并將其放置在顯眼的位置,以便防雷、防盜、防火確保設備安全、完好無損。
我院網絡安全領導小組每季度對管理體系等內容的落實情況進行一次全面檢查,如醫院機房、互聯網、設備安全、信息安全、所在科室的環境安全,及時糾正存在的問題,消除安全隱患。
四、網絡安全缺陷及整改措施目前,我局網絡安全仍存在以下不足:一是安全意識相對薄弱;二是病毒監測能力有待提高;第三,未能及時處理諸如惡意攻擊、計算機病毒攻擊等意外事件。
針對目前我局網絡安全存在的不足,提出以下整改措施:、加強我局計算機操作技術、網絡安全技術培訓,加強我局計算機操作人員的網絡病毒意識、信息安全、加強我局計算機站同志的計算機技術學習、網絡技術,不斷提高我局計算機管理人員的技術水平。
《互聯網信息保密自查報告》第三條:市安委會:為落實《中共晉中市委安委會關于檢查我市《加強黨政機關及涉密單位網絡安全管理規定》執行情況的通知》(市安監號),我局進一步加強網絡盜竊和泄密防范。我局嚴格按照文件要求,對計算機網絡安全管理進行了自查自糾。報告如下:。
一、高度重視網絡盜竊的防范是信息化條件下安全管理的重中之重。
作為市級機關,我局黨委一直十分重視保密工作。
成立了以紀委書記為首、各部廳主要負責人為首的安全工作領導小組,明確安全工作領導機構和人員。安全工作領導小組制定了安全工作崗位責任制和“屬地管理”原則,實現了安全工作機制、人員、職責、制度的“四落實”。
2、計算機網絡安全管理現狀我局共有分類網帶,即:財務數據上報網非分類網帶,即中國聯通寬帶網。
計算機站,其中分類計算機站不是分類計算機站。
我們局的所有電腦都裝有殺毒軟件,可以定期消毒和升級。
對分類的單臺計算機的管理清楚地表明,負責的領導具體負責計算機安全的管理。
非機密計算機的管理很清楚。不允許非機密計算機處理機密信息。
用于管理計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等。),應由專人保管、機密文件應分開存放。禁止在互聯網上攜帶含有機密內容的磁介質到計算機進行處理、存儲、傳輸已處理的文件。
3、實施計算機網絡安全工作(1)宣傳教育是增強安全意識的主導力量為了加強計算機及其網絡的安全管理,防止計算機及其網絡泄密事件的發生,確保國家機密的安全,我局采取各種方法和渠道,對計算機網絡管理人員和操作計算機的領導干部進行計算機安全相關人員的宣傳教育。
一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,要求結合實際實施。
二是加強警示教育。
近年來,互聯網信息泄漏事件要求政府各部門和辦公室吸取教訓,進一步重視和加強網絡信息的安全管理,確保計算機及其網絡的安全。
(2)嚴格規范的管理,以制度建設為保證,加強制度建設是做好計算機網絡安全管理的保證。
為建立科學嚴格的系統防范體系,不斷完善各項規章制度,規范計算機及其網絡的安全管理,我局主要采取了以下措施:一是認真執行上級安全部門文件的有關規定和要求,不斷增強依法做好計算機安全管理工作的能力;二是制定“秘密病媒管理制度”;第三,嚴格規范分類信息的流動,彌補管理上的空白;第四,解決信息發布不規范等問題。及時建立保密信息發布和審查制度,要求嚴格審查網上信息、嚴格控制、嚴格把關,從制度上消除泄露隱患,做到“網上信息不保密、保密信息不上網”。
(3)通過監督檢查堵塞管理漏洞為確保計算機及其網絡安全管理各項規章制度的落實,我局十分重視計算機及其網絡安全工作的監督檢查,采取了自查抽查、常規檢查和重點檢查、定期檢查和突擊檢查等方法,檢查計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的管理和使用情況、防范措施的落實情況。
今年以來,我局對計算機及其網絡的整體情況進行了全面檢查。通過檢查,我們發現了計算機及其網絡安全工作中的管理漏洞,并進行了整改。
通過此次自查,我局計算機網絡安全工作可實現以下幾點:系統到位、管理到位、檢查到位:、禁止涉密信息系統與互聯網及其他公共信息網絡之間的信息交換,未采取保護措施、禁止涉密計算機、禁止涉密存儲設備和內部辦公網絡訪問互聯網及其他公共信息網絡、禁止使用非涉密計算機、非涉密存儲設備存儲、處理機密信息、不通過互聯網電子郵件處理官方存儲、處理、傳輸機密文件和敏感信息。
通過這次自查,我們也發現了一些問題,主要是計算機防范技術需要研究和改進。今后,我們將繼續加強學習,提高技術水平,防止計算機網絡泄漏的發生。
3月13日,xx。
根據上級網絡安全管理文件精神,我院積極組織落實,認真對照,對網絡安全基礎設施建設情況、網絡安全防范技術情況及網絡信息安全保密管理情況進行了自查,對我院的網絡信息安全建設進行了深刻的剖析,現將自查情況報告如下:
一、加強領導,成立了網絡與信息安全工作領導小組。
為進一步加強全院網絡信息系統安全管理工作,我院成立了網絡與信息系統安全保密工作領導小組,由檢察長任組長,下設辦公室,做到分工明確,責任具體到人。確保網絡信息安全工作順利實施。
二、完善制度,確保了網絡安全工作有章可循。
為保證我系統計算機網絡的正常運行與健康發展,加強對校園網的管理,規范網絡使用行為,根據《中國教育和科研計算機網絡管理辦法(試行)》、《關于進一步加強桃江縣教育系統網絡安全管理工作的通知》的有關規定,制定了《桃江縣教育系統網絡安全管理辦法》、《上網信息發布審核登記表》、《上網信息監控巡視制度》、《桃江縣教育系統網絡安全管理責任狀》等相關制度、措施,確保網絡安全。
三、強化管理,加強了網絡安全技術防范措施。
我系統計算機網絡加強了技術防范措施。安裝了360殺毒軟件,防止病毒、反動不良信息入侵網絡。網絡管理員每周對殺毒軟件的病毒庫進行升級,及時進行殺毒軟件的升級與殺毒,發現問題立即解決。二是網絡與機關大樓避雷網相聯,互聯網所在部門加固門窗,購買滅火器,擺放在顯著位置,做到設備防雷、防盜、防火,保證設備安全、完好。
我院網絡安全領導小組每季度對院機房、互聯網所在部門的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查,對存在的問題及時進行糾正,消除安全隱患。
四、網絡安全存在的不足及整改措施。
目前,我局網絡安全仍然存在以下幾點不足:一是安全防范意識較為薄弱;二是病毒監控能力有待提高;三是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。
針對目前我局網絡安全方面存在的不足,提出以下幾點整改辦法:
2、加強我局計算站同志在計算機技術、網絡技術方面的學習,不斷提高我局計算機專管人員的技術水平。
涉及電子銀行部管理的中間業務品種包括:代收自來水費、代收煤氣費、代收聯通話費、代收電信話費、代收移動手機話費、代收駕駛員違章罰款、代收醫療保險費、代售有價單證、代收取曖費、個人存款證明在內的10項代理類中間業務。
涉及電子銀行部管理的中間業務成本主要來自于軟件開發成本及部分線路通信費用成本,其人工管理成本均隱含在員工正常工資成本支出中。
涉及電子銀行部管理的中間業務收益主要體現為手續費收入,以20xx年為例,全年實現手續費收入1,350,635.00元,主要來自于代理收費類業務。
電子銀行部針對所轄中間業務實際情況,有著明確的崗位和人員設置、管理職責、落實崗位輪換制度。部門內部,以人為單位實行正副模式細分工作任務,強化人員風險意識,具體工作逐條逐項落實到人,方便管理明確責任,并且根據實際工作開展情況定期進行風險排查和階段性調整,確保中間業務管理有序開展。嚴格落實執行崗位輪換制度,在充分評估人員業務素質能力和思想道德水平的基礎上,每年進行一次部門內部崗位輪換。
對于支行柜員,采取加強對代理類中間業務支行部分的指導和培訓工作,從源頭遏制風險發生。針對每項代理類中間業務的設立均嚴格按照《中間業務控制程序》進行實施,制定相應的業務管理程序文件,明確業務處理流程,并對前臺柜員進行專題培訓,確保業務受理規范無誤。
電子銀行部所轄中間業務內部授權管理是依托于我行核心業務系統“系統角色授權管理”交易,通過計算機程序實現的,可實現按柜員角色批量交易權限授予和取消以及按柜員代碼單獨交易權限授予和取消的多元化授權管理模式,授權管理在地區采暖費代收的區域交易授權和銀行卡收單業務清算的單人交易授權中實施應用,經過多年實際應用驗證可以滿足我行業務管理及風險控制需要。
“系統角色授權管理”交易由我行專門的核算業務管理部門專人操作管理,并制定了《銀行操作員代碼及系統角色授權管理辦法》、《操作員授權管理規定》、《銀行業務主管管理辦法》,明確規范了包括代碼規則、授權部門職責、授權流程、交易授權規定在內的完整的授權業務管理工作。
20xxx年1月15日。
為進一步加強我社會計業務管理,落實各項內控制度,防范會計風險、操作風險,我社根據本著實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
(一)柜員設臵及管理。我社柜員卡在權限和級別在設臵均滿足業務操作相互制約的需要;對于結算交易能夠做到換人復核,對于公用賬務交易需有三級柜員進行授權后才能進行;對于庫管交易、柜員管理、交易設臵不存在違規現象;營業期間能夠做到雙人臨柜,換人復核;個人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規定。
(二)柜員操作情況。營業準備期間能夠做到雙人簽到;營業期間能夠做到雙人出庫,雙人臨柜,并堅持一日三碰庫制度;不存在柜員攜帶自有現金臨柜現象,不存在頂班串崗現象;營業終了能夠按規定逐筆核對當日流水。
(一)我社對公存款賬戶預留的印鑒卡片一直堅持只有一套;并對所有留有印鑒的對公賬戶所辦理在業務堅持折角驗印。對個人存款賬戶堅持實名制原則,在辦理開戶、變更、掛失等業務時堅持核對單位法定代表人、授權經辦人的身份。
務。
(三)我社一直以來堅持記賬與對賬分離制度;會計核算嚴格按照“六相符”的要求進行;對于單位賬戶堅持按月簽發余額對賬單,并確保每月對賬單收回率達到100%;對于所有對賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對,確保其真實性。對往來賬務堅持逐筆勾對;會計一直堅持按月檢查往來對賬及銀企對賬情況。
(一)現金收付管理情況。我社柜員一直堅持先收款后記賬,先記賬后付款的規定辦理業務,一切業務均在客戶視線內完成,并且所有大額現金均及時入箱保管;平時無白條抵庫及私自挪用庫存現金的現象。
(二)大額現金管理情況。我社對超過五萬元的存取款建立了臺賬,并定期對臺賬進行逐筆核對;我社對大額現金支取進行嚴格管理,堅持每筆現金的支取均符合其現金管理規定,對大額可疑交易及時上報聯社及反洗黑錢管理中心,而且嚴格禁止一般存款賬戶的支取現金。
(三)現金(有價單證)檢查交接情況。我社柜員堅持“一日三碰庫”制度;主任堅持每月至少三次全面檢查庫存,確保我社賬款、賬實相符。
面,我社堅持所有重空在使用時再蓋章;向客戶出售重空時,必須在客戶加蓋了在銀行的預留印鑒并核對無誤后才可出賬;因填寫錯誤導致不能使用的重空,會及時在系統中作廢。在重空的核對、檢查、交接方面,我社堅持每日交接班和營業終了核對庫存數,會計每月堅持安旬檢查重空。
我社柜員堅持嚴格執行頂崗及授權制度,相關人員嚴格檢查授權業務及授權操作手續的合規性。
我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。
我社按規定建立了各類登記簿,并認真填寫了登記簿,并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。
經過自查,我社工作整體狀況符合規定,但仍存在不足。一是,查庫登記簿貨幣面值記錄不全面;二是,部分登記簿存在多年為更換的現象;三是,營業網點日志使用不規范;四是,授權登記簿有漏登現象。對以上存在的問題,我社已全部進行了整改。
化服務內涵,扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。
按照《關于開展互聯網計算機安全保密大檢查的通知》(×××?20xx?9號)文件精神,×××有限公司(以下簡稱“公司”)嚴格按文件要求對公司的互聯網計算機保密工作進行了自查?,F將檢查情況匯報如下:
一、公司機關共有計算機26臺(含筆記本電腦),其中連接互聯網計算機25臺,未連接互聯網涉密計算機1臺。公司無站、網頁和電子政務外網;公司所有電腦都配備了殺毒軟件,能定期殺毒與升級。對于計算機移動存儲介質(u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的移動存儲介質到上網的計算機上傳遞、儲存、處理文件。對于非涉密計算機的管理,都設置了開機密碼,并能作到定期更換,同時明確非涉密計算機不得處理涉密信息;對于涉密計算機的管理,明確分管領導具體負責,并指定專人從事計算機保密管理工作。
二、公司嚴格控制外網移動存儲介質的使用,未發生在涉密計算機和非涉密計算機違規交叉使用現象;外網移動存儲介質不準存儲、處理涉密信息。
三、公司網上人才招聘都經過審查后才允許發布信息,但審查制度還有待完善。
四、計算機保密工作落實情況。
公司黨委、行政把保密工作作為一項重要工作常抓不懈。明確了保密工作的領導機構和人員,制定了《×××有限公司計算機及信息系統管理辦法》并且落實了保密工作崗位負責制和“屬地管理”原則。做到了保密工作機構、人員、職責、制度“四落實”。
為加強計算機及其網絡的保密管理,防止計算機及其網絡泄密事件發生,確保國家秘密信息安全,我公司采取了以下幾項措施:一是在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。公司采取多種方式,多渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。二是加強制度建設。為了構筑科學嚴密的制度防范體系,不斷完善各項規章制度,規范計算機及其網絡的保密管理,認真貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力。三是確保計算機及其網絡保密管理工作各項規章制度的落實,及時發現計算機保密工作中存在的.泄密隱患。重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查,對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查。
目前為止,我公司未發生一起計算機涉密事故。
力,力爭保密工作再上新臺階。
×××有限公司。
二〇xx年八月二十五日。
為進一步加強內控管理,規范操作規程,建立健全和完善內部約束機制,保證支付結算業務安全穩定運行,根據人民銀行廣州分行辦公室《關于確保廣東地區支付結算業務安全穩定運行的通知》(廣州銀辦發[20xx]323號)文件精神,本社于20xx年x月x日至x月十對轄內信用社支付結算業務及內控管理進行自查?,F將自查情況報告如下:
經對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業務系統的檢查,除個別社存在大額支付往賬未經有權人審批現象外,未發現存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書,限期整改。
(一)本聯社共有atm機5臺,均為在行atm機。到檢查日止,5臺機具使用正常,但存在部分信用主相關人員對atm機巡查工作未達到要求次數;前后臺崗位輪換時,柜員未及時對atm機密碼進行變更等現象。
(二)至檢查日止,本聯社共有pos機45臺,目前使用正常,未發現其他風險隱患。
對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內信用社人員崗位設置合理,能起到相互制約的作用,各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面、員工調離本社但未及時登記停用日期的情況,已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面,存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現象,已督促其限期整改。
通過本次自查自評,聯社上下內控意識也得到進一步增強,明確了內控管理工作對于自身發展及落實外部監管要求的重要意義。同時,各業務部門進一步梳理了日常內控管理工作流程,轄內各信用社在經營活動、業務管理和操作中,將嚴格遵循“內控優先”原則,優化流程,規范操作,加大檢查監督和機具使用巡查的力度,扎扎實實地做好內控管理,做到警鐘長鳴,堅持不懈,嚴防各類風險的發生。
xx聯社會計結算部。
20xx年x月x日。
為進一步規范印章管理,切實防范印章操作風險,本部門按照《廣東xxxx農村商業銀行股份有限公司印章管理辦法》,并根據省聯社下發《關于開展全省農村合作金融機構行政印章檢查工作的通知》的相關要求,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查?,F將自查情況匯報如下:
首先,行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由部門綜合管理崗專門保管(a角),另一保管人為印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制,行章存放于保險柜內,鑰匙由a角保管、密碼由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在20xx年我部及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單,使用印管理更加合理規范。
目前,印章管理方面存在的問題及建議:
1、用印審批單過多,保管難度較大。
在日常工作中發現,用印審批單使用頻率大,長期保管難度大,建議部門內部使用印章時改用印章審批簿,提高效率,節省資源。
2、用印登記簿登記存在縮寫、簡寫。
個別同事登記用印登記簿時存在縮寫、簡寫,明確以后必須堅持登記時必須齊全。
為貫徹落實《關于組織開展機關、單位互聯網保密檢查的通知》的文件精神,進一步加強網絡竊密泄密防范工作,我辦嚴格按照通知要求,迅速對我單位互聯網的保密工作進行自查,現報告如下:
我辦成立了保密工作領導小組,明確分管領導和具體工作人員。落實黨政領導干部保密工作責任制,黨政主要領導干部是保密工作第一責任人,分管保密工作的領導干部對保密工作負具體領導責任,形成齊抓共管的保密工作責任體系。堅持把保密工作貫穿于日常工作中,重視保密工作教育,堅持做到業務管到誰,保密工作就管到誰,在研究、布置、檢查總結工作時,同步安排保密工作,要求全體工作人員在抓業務工作的`同時不放松保密工作,做到措施細而再細,責任明而更明,有效地維護了保密事項的安全。
我辦十分重視保密審查制度建設,建立完善了《x保密工作制度》,修訂和完善保密領導小組工作職責和各項保密規章制度,層層簽訂保密承諾書,完善約束機制,明確責任和義務,嚴格加強公文保密管理規定,切實履行公文的收發、傳遞、借閱、清退、歸檔和銷毀等各個環節的登記、簽字手續,嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍,從不隨意擴散、復印。從制度上確保了“涉密信息不上網,上網信息不涉密”。
我辦對開設使用的“xxxx網”、“xxxx”微信公眾號以及單位郵箱等系統進行了嚴格自查。我辦互聯網和政務公開網上已發布的信息不存在涉密、泄密現象。也未將標密文件、電報掩蓋密級掃描、摘錄后在互聯網上發布。嚴格落實信息公開保密審查審批制度,日常保密措施完善到位。
通過認真自查,今年我辦互聯網保密工作組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規范。在今后的工作中,我辦將進一步加強對互聯網保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保本系統涉密工作的順利開展。
省分局內控監督檢查組:
接到省分局內控檢查通知后,我局首先組織人員開展了外匯業務的自查和糾改工作,目前此項工作已基本結束,現將主要情況報告如下:
一、20xx年內控監督檢查中所發現問題的整改情況匯報20xx年,省分局內控監督檢查組對我行內控制度建設及執行情況進行了全面的檢查,針對存在的問題,下發了《內控監督檢查意見書》。我局收支《內控監督檢查意見書》后,主管局長非常重視,專門召開外匯管理科全體人員會議,要求認真對待檢查意見,研究整改方案,落實整改責任,并制定了具體的措施,要求在規定的時間內整改完畢。
針對20xx年檢查中發現的“我局內控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責”問題,檢查結束后,我局立即制定了局長和副局長崗位責任制,并將其充實到制度匯編中。
針對“國際收支(綜合、科技)和經常項目各項制度、崗位責任制和操作規程在裝訂匯編時缺少目錄”問題,我局組織全體人員重新校對了制度匯編,對制度中不完善的內容進行了完善,同時附加了目錄。
二、對20xx年1月至20xx年9月的業務自查情況匯報20xx年10月8日-10日,我局主管局長和外匯科正副科長通過實地核查方式,對中心支局20xx年1月-20xx年9月的各項外匯業務開展及內控制度執行情況進行了自查。
核查了重要單證和印章的保管、登記情況;對各類報表進行了復查和數據核對;對已辦結的各類業務留存的單證資料進行了核查復審;對各業務系統計算機操作流程進行了復查核實。
1.出口收匯核銷業務。建立了企業領用核銷單、注銷登記薄等,認真完整做好登記;對核銷單實行入保險柜雙人妥善管理,沒有丟失現象發生;對由于各種原因作廢的核銷單及時作好登記并在“中國電子口岸”上注銷;在具體辦理出口收匯核銷業務操作中,能嚴格按操作規程辦理,操作規范,單證資料齊全;能按規定及時上報各種報表,不存在錯報、漏報現象;根據不同業務要求分類保管各類資料,核銷資料、報表資料按期進行裝訂歸檔。
2.進口付匯核銷業務。進口付匯核銷業務系統操作規范,付匯核銷資料及單證齊全;及時、完整打印報關單電子底帳,確保了報關單的真實有效;能及時準確上報各類進口付匯核銷報表,無錯報、漏報現象。
3.個人結售匯業務。業務人員能通過“個人結售匯系統”對因私購結匯進行實施監控;按時上報“個人結售匯報表和報告。
定要求填制“資本項目業務內部審批表”,由經辦、復核、領導逐級審核,認真上機操作,換人復核,操作手續規范;外商投資企業檔案資料嚴格按規定分類建檔,妥善保管。
5.貿易信貸業務。辦理預收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全,操作規范。
6.國際收支。對國際收支形勢按月、季進行監測、分析并形成報告上報分局。
7.外匯統計。嚴格執行銀行結售匯統計工作制度,并按旬、月報送報表,能做到數據準確無誤,沒有錯報、遲報情況發生;統計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂,并妥善保管。
8.現場檢查。程序合法,實體處理得當,檔案資料完整規范。
9.非現場監管。業務人員充分利用非現場檢查系統,不定期監測可疑數據,定期上報非現場檢查報告。
1.注重制度建設與責任落實相結合。多年來,我們局始終把制度建設作為一項重要工作來抓,內部監督檢查分層次實施,形成了分管局長主管抓,部門領導重點抓,崗位人員具體負責,一級抓一級,層層落實。
訂后,我中心支局根據新的行政許可項目及設立依據等,及時對公示內容進行了更新替換。進口核銷制度改革后,我中心支局對原有的進口核銷內控制度進行了更新修訂,為進口核銷改革工作的有序推進提供了保障。
1.重大事項決策方面。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業務處理、外匯查處等重大事項處理方面,我們通過案件查處審議委員會進行集體審議做出決定。
2.風險點控制方面。在容易發生政策和操作風險的業務領域和工作環節,嚴格遵守各項規章制度,執行操作規程。同時,針對易發風險部位,制定了內部風險控制措施及責任表。
3.領導層履行檢查職責。根據我們內控監督檢查制度規定,部門領導按月對崗位人員外匯業務執行情況進行全面檢查,局領導每年檢查至少一次。
4.審批或授權方面。為了崗位各層級職責權限明確,我們根據內控有關規定,對業務審批處理事項按權限進行了授權。對不同層級的崗位所具備的業務審批權或事務決定權以制度形式,進行了嚴格劃分,對權限劃分事項或金額標準等做出了明確界定。
5.不相容職務分離方面。崗位之間權責明確、相互制約,對不宜兼任的職務進行了嚴格分離。主要表現在憑證保管與使用相分離,印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。
6.重要事項報告方面。重要事項、重大差錯和事故按有。
關規定及時做到上報。
7.應急方案制定方面。對于突發事件或緊急情況,制定了應急預案,預案涵蓋了對突發事件或緊急情況的預測預警、信息報告、應急處置、恢復重建及調查評估等內容;并結合情況適時演練,能夠及時預警并反應,保證不受損失或將損失降低到最低程度。
通過這次內控自查,一方面,進一步健全和規范了中心支局的內控制度和各項業務操作規程,另一方面也讓我們清醒地認識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內控監督現場檢查為契機,提高內控自律意識,進一步完善內控監督管理,提高履行職責效能,使我局的外匯管理工作進一步規范化、程序化。
隨著人們自身素質提升,報告的用途越來越大,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編精心整理的關于在互聯網上外貿業務的實習報告,歡迎大家分享。
公司的出口外貿過程大體上是這樣的:談生意-備貨-請商檢局檢驗貨物-委托報關行向海關申報出口-把貨物運輸出國交給客戶-從客戶手中取得貨款-向外匯局申報-向國稅局申報-取得公司利潤。
當然,整個過程是相當繁雜的,首先談生意這一環是基礎,沒有客戶需求就談不上產品出口,因此業務員必須在網上努力尋找客戶,有了客戶才有開始。一般在此過程中,業務員必須接受客戶的詢盤,實習中我所見的包姐在網上聊天就是接受客戶詢盤,即向客戶介紹產品相關信息和細節問題以及向客戶報價。當業務員和客戶溝通確定初步意向后,客戶通過快遞把樣品和加工細節數據傳過來,公司按客戶要求把加工完成的樣品快遞給客戶,客戶確認樣品合格后會再將樣品寄回,同時下訂單。業務部在接到訂單后,制作出“出口合同審核表”再交銷售部制成銷售訂單,然后由銷售部下達生產任務書(我所在的公司業務部和銷售部職能分工并不明顯)。
生產車間在接到生產任務后,制定生產工藝流程并且安排生產,從產品生產到出廠這是備貨階段,產品出廠后要進行驗貨,屬于國家法定商檢產品的還要到商檢局辦理商檢手續。這個過程要制作好出口商品檢驗申請單、外銷合同信用證、商業發票裝箱單、換證憑單等單據,以便商品在出口口岸接受商檢。在備貨過程中,業務員還要提前聯系船公司進行租船訂倉,同時與報關行聯系,準備好報關委托書、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、商業發票、外銷合同、出口許可證、商檢換證憑單、出境貨物通關單、送貨通知等單證委托報關行到海關辦理通關手續。實習公司在實際操作中“報關”和“運輸”都是委托代理公司做的,但是商檢這塊由銷售部的陳經理辦理,可能是他和商檢局的人員比較熟悉吧。
公司的產品運到碼頭后按規定船期裝船運輸直到交到客戶手中,當然在實習過程中從產品出國門到抵達另一端是看不到的,但是通過了解我知道了裝船出運也要準備很多單據,出口貨物明細單、裝貨單場站收據副本、裝運通知、海運提單、出口許可證(正本)、商業發票裝箱單等等。
客戶收到貨物后自然要支付貨款,國外的`客戶一般會通過信用證支付,而這便是公司財務部的工作了,結匯期間財務部還要到外匯管理局進行申報,將取得的外匯兌換成人民幣,還有向國家稅務局申報出口退稅。
以上就是我在公司粗略了解的外貿過程了,當然有許多不懂和不準確。但是在實習中也有一些體會和收獲,以下小結一下實習的收獲并歸結一下大三學習的重點:
1.加強英語的學習。
對于外貿從業人員而言,不僅要掌握一定的專業知識,而且還必須會用英語與外商交流、談判、寫傳真、書信等,如果專業英語基礎不好,就會影響業務的順利進行。就我所在的實習公司,老總告訴我公司基本要求員工英語過六級,英語的重要性不言而喻。
2.要學會制作單證。
實習過程中,外貿業務各個環節的單證數不勝數,而且多是用英文制作的,有的單證即等同于合同,非常重要。因此,大三學習實務課時要特別注意掌握。
3.注意專業課與其他相關課程的聯系。
國際貿易實務是一門綜合性的學科,與其他課程內容緊密相聯。應該將各們知識綜合運用。比如講到商品的品質、數量和包裝內容時就應去了解商品學科的知識;講到商品的價格時,就應去了解價格學、國際金融及貨幣銀行學的內容;講到國際貨物運輸、保險內容時,就應去了解運輸學、保險學科的內容;講到爭議、違約、索賠、不可抗力等內容時,就應去了解有關法律的知識等等。我所在的公司專業生產電機,所以如果做業務首先要下生產車間了解電機的生產流程,還必須了解各種型號電機的性能、價格、特點等等,而且在業務中當然要對國際法有所了解,因此在大三學習專業主干課時還必須拓寬知識面,多了解一些貿易外延知識。
關于在。
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20xx年在縣委、縣政府的正確領導下,我局緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“率先實現新跨越,進入全省先進縣”目標以及我局年初制訂的目標管理任務,開拓創新,積極工作。各項業務工作取得了新進展、新成效?,F自評如下:
我縣家電下鄉工作自20xx年3月25日啟動以來,截止12月31日,全縣156個家電銷售指定網點共銷售各類家電下鄉產品19028臺,補貼18277臺,銷售額和補貼額兩項指標均列全省前列和全市第一。此項工作得到省市商務部門、縣委主要領導的充分肯定,省、市電視臺多次報道我縣的家電下鄉工作。
針對長期以來群眾反映強烈的'壟斷經營造成肉價偏高問題,20xx年我局下定決心,頂住壓力著重抓了經營機制的創新和完善。
二是強化了各屠宰場的監管。為應對市場的競爭需求,縣城屠宰場開展了代宰服務,全縣7個屠宰場都設立了直銷點,積極參與市場競爭,我縣的豬肉市場已逐步形成了多元化的利益分配格局。豬肉消費者選擇空間大了,價格也隨行就市。20xx年8月份后,縣長信箱反映豬肉價格偏高的投訴信明顯少了,說明群眾意見小了,滿意度高了。
20xx年度全縣完成57家農家店的建設(改造)任務,其中日用品農家店33家,農資農家店24家,占市下達任務的150%。
全年對600余家酒類批發零銷網點進行年度檢查和審核,全年沒有發生酒類安全事故。
組織三十多人的工作隊進戶包干,通過宣傳政策,理順情緒,化解矛盾,率先完成了26戶拆遷戶的拆遷工作,為全縣其他單位的拆遷工作帶了個好頭,整個拆遷工作做到了“零”上訪,得到市、縣充分肯定。
今年對企業改制后的國有資產進行了全面清理,強化了對資產性收入的管理,嚴格各公司非生產性支出,積極支持各公司想方設法化解債務、確保運轉,維護穩定這個大局。
綜上所述,我局認為20xx年各項業務工作有的創特色、有的上水平,但離縣委、縣政府的要求還有差距,自評得20分,請縣政府審定。
根據20xx年通江縣群眾(信訪)工作各項安排和要求,對照一年來的工作歷程,回顧群眾(信訪)工作得失,現做如下自查報告:
3、堅持了及時傳達。積極組織鄉村干部學習省、市、縣關于群眾和信訪工作的實施方案,以及縣委書記趙萬先、縣長王軍同志在全縣信訪安全穩定工作會議上的講話精神,做到了有學習貫徹。
4、健全了三級網絡。嚴格落實了十有標準,強化建設信訪鄉村社三級網絡。首先,設立了信訪窗口和民情工作室,確定了xx同志負責具體日常辦公工作,保證了專人坐班。落實了一名實職領導負責司法調解和群眾信訪工作,完善了領導值周制度,保證了群眾在任何時候來訪都有領導和干部接待和處理;其次,落實了鄉干部包村(街道社區)、村(居)干部包社(片),完善了干部駐村制度,保證了群眾問題有人就近處理。做到了有人辦事、有陣地辦事。
5、到位了工作經費。信訪干部崗位津貼落實,辦公經費具實依標報銷,做到了有經費辦事。
6、上墻了職責流程。信訪三級網絡建設示意圖、接待來訪流程圖、信訪辦工作職責、信訪辦工作人員職責、領導干部接訪下訪制度、信訪條例等上墻公示,做到了明白辦事。
7、配備了必要裝備。政府機關辦公區安裝了電子監控設備,信訪辦安裝了電腦、牽通了網絡、購買了照相機,做到了有辦公設備。
8、保證了案件時效。堅持信訪信息及時收集、報告制度。堅持上級轉辦及時辦理反饋制度。
9、完善了接訪下訪。陳河鄉黨委政府班子成員接訪下訪有日程公示、有包案和協辦責任、有接訪記錄,做到了接訪下訪落實。
10、嚴格了矛盾排查。堅持鄉(部門)每旬一排查、村(社區)每周一排查、社(組)每天一排查的常態排查與重大節日和重大活動非常態排查相結合的排查機制,堅持屬地為主,條塊結合,堅持信息收集與分析研判相結合,做到不穩定因素超前排查,普遍性和傾向性問題超前研究,重大活動超前部署,建立排查臺賬、落實化解方案,把矛盾糾紛解決在萌芽狀態,把突出信訪問題化解在初期,實現小事不出社、大事不出村、疑難報鄉處理,做到了矛盾不上交。
切實開展大接訪,重心下移、深入開展大下訪。引導群眾消除 “信上不信下”的頑疾,把信訪人吸納在當地,及時就地解決信訪事項。同時嚴格實行訴訟與與信訪分離,及時引導了2件信訪按規定程序通過法律程序解決訴求。
12、實施了陪訪制度。緊緊圍繞“事要解決”這一核心目標,有政策、法律支撐的及時就地解決落實到位;無法律、政策支撐的說明原因解釋疏通到位;對已經鄉接待處理,信訪人仍有疑問,堅持上訪的,由干部擔任陪(領)訪員,按照費用自理的原則,今年實施了王本全等2件次陪同信訪人到上級有關部門走訪,積極配合上級有關機關做好接待、解釋、宣傳、疏導工作,依法按政策解決合理的上訪訴求,消除了沖擊通江縣銀耳節、北京apce峰會等重大活動的萌芽,防止了非訪給黨委、政府造成負面影響。
總之,陳河鄉群眾和信訪工作在縣業務部門的指導下,沒有發生一件非法信訪,沒有發生一件被通報批評,上級要求學習貫徹到位,工作推進扎實有力。
根據xx保局發【20xx】1號文件要求,我局迅速對我單位互聯網門戶網站的保密工作進行檢查落實,現將自查情況報告如下:
一、領導重視、責任落實。
為加強對保密工作的領導,把保密工作落到實處,我局及時調整了保密工作領導小組。由一把手擔任局保密工作領導小組組長,對保密工作總負責;分管領導任副組長,負責指導、協調和督促、檢查保密事務,及時處理保密工作中的重大問題和失泄密事件;領導小組成員由局屬各股室、站、大隊負責人組成。局黨組把保密工作列入議事日程,同業務工作一同研究部署,指定責任領導、責任單位、責任人,定期聽取保密工作情況匯報,確保保密工作落到實處。領導小組不定期對單位保密工作執行情況進行檢查指導,督促保密工作的落實,推進了保密工作的發展。
二、完善制度,強化責任。
我局十分重視保密審查制度建設,先后建立完善了《縣環保局保密工作制度》、《文印室保密管理制度》等保密工作制度。修訂和完善保密領導小組工作職責和各項保密規章制度,層層簽訂保密承諾書,完善約束機制,明確責任和義務,嚴格加強公文保密管理規定,切實履行公文的收發、傳遞、借閱、清退、歸檔和銷毀等各個環節的登記、簽字手續,嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍,從不隨意擴散、復印。傳達秘密文件按照有關的管理規定,除公務需要外不得擅自攜帶秘密文件外出。從制度上確保了“涉密信息不上網,上網信息不涉密”。
三、已發布的信息是否存在涉密現象。
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等規定要求,我局成立了保密檢查工作領導小組。召開專題會議并制定實施方案對保密檢查工作進行部署和安排,局屬各股室、站、大隊嚴格按照要求,對辦公網絡、計算機、移動存儲介質進行拉網式檢查,我局互聯網和政務公開網上已發布的'信息不存在涉密、泄密現象。
四、下一步工作計劃。
我們將在全體干部職工中進一步深入開展保密宣傳教育,努力提高干部職工對新形勢下保密工作重要性的認識,增強維護國家秘密安全的自覺性。及時傳達學習上級關于保密工作的文件精神,增強保密意識;運用典型事例開展保密教育,把泄密事件作為典型反面教材,反復宣傳教育,使全體人員從中得到警示。
我局將進一步加大政務信息保密宣傳力度,完善保密宣傳制度,強化保密責任,使保密工作始終貫穿于機關各項工作之中,使全體干部職工更好地履行保密工作職責,推動政務信息保密工作再上新臺階。
文檔為doc格式。
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根據xx縣委保密辦《關于組織開展機關、單位互聯網門戶網站等保密專項檢查的通知》精神,結合xx局工作實際,對照保密工作自查表,逐項自查,現將自查情況報告如下:
一、加強領導,明確責任,將保密工作放在重要位置。
我局領導將保密工作擺在了突出位置,工作上確立了“明確責任、健全制度、加強管理”的總體思路,成立了保密領導小組,組長由局長擔任,紀檢組長為副組長,辦公室主任為成員,局辦公室負責承辦日常工作,形成了主要領導負總責、分管領導具體抓、其他領導“一崗雙責”的責任機制,為落實領導責任制、推進保密工作深入開展奠定了堅實的基礎。
二、計算機和互聯網保密管理。
一是參加全縣保密工作會議,召開全體干部職工會議,及時傳達貫徹保密工作會議精神,將《黨政領導干部保密工作責任制規定》、《保密法實施條例》列入黨支部學習內容。
二是完善保密規章制度,制定了計算機管理制度,確保重點涉密要害部位的安全;對我局計算機的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度,針對檢查中發現的不足和隱患,嚴格按照要求整改;三是實行計算機網絡安全防護情況的檢查,采取局域網絡殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持“上網信息不涉密、涉密信息不上網”的原則,防止了失泄密問題的發生。
四是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理,并加強了對操作人員的教育培訓,落實了崗位責任。
五是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度,凡對外向各類政府網站報送信息,必須經辦公室和分管領導審批后方能報送。
三、
計算機和互聯網載體使用情況。
1.目前我局辦公用計算機共20臺,其中辦公室涉密計算機1臺,有辦公室負責保管。
2.我局由辦公室通過辦公郵箱接收上下級文件及報告(xxxxx@),郵箱密碼有辦公室保密保存,定期更換。
3.我局信息發布由辦公室負責,記錄完整。
4.我局互聯網門戶網站“鄲城縣食品藥品監督管理局”,地址:主要內容是政務公開,目前網站維護中。
5.我局目前沒有開通政務微博、微信公眾號。
通過認真自查,今年我局保密工作組織領導到位、宣傳教育到位、工作業務規范。我局在計算機使用、門戶網站管理上,領導高度重視,保密工作規范化、制度化,沒有出現過涉密事故。今后將繼續努力,鞏固和發揚過去已取得的成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題。
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